Orden de Compra. Nº870-421-SE14 "SP-14213 CONTRATACION DE SERVICIOS SMS "
Recuerde que el responsable del pago es Comisión Nacional de Riego
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 870-421-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2014
Nombre de la Orden de Compra SP-14213 CONTRATACION DE SERVICIOS SMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 870-16-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Minis. de Agricultura - Comisión Nacional de Riego
Razón Social Comisión Nacional de Riego
R.U.T. 60.718.000-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernando O'higgins 1449
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comisión Nacional de Riego
R.U.T. 60.718.000-8
Dirección de Facturación Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1
Comuna Santiago
Impuesto 23187,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CELCOM
Razón Social CELLKOMM CHILE S.A.
R.U.T. 76.023.762-0
Sucursal CELCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43223202
Centro de servicio de mensajes cortos3051Unidad no definida MAYO $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.040 $ 122.040
Total Neto $ 122.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.188
TOTAL OC $ 145.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.