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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
870-643-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
20-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-12-LP13 CM Avisaje y suscripción en MCS escritos y online |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comisión Nacional de Riego |
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Razón Social |
Comisión Nacional de Riego
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R.U.T. |
60.718.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comisión Nacional de Riego
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R.U.T. |
60.718.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
42306 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COPESA |
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Razón Social |
COPESA SA
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R.U.T. |
76.170.725-6 |
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Sucursal |
COPESA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101905 2239-12-LP13
| Avisos en prensa impresa | 1 | | (1102003 )AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LA TERCERA 1122003 | (1102003) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LA TERCERA ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(661)
; SERVICIO POR $ 1000(2)
; SERVICIO POR $ 10.000(2)
; SERVICIO POR $ 100.000(2)
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$ 222.661,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 222.661
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$ 222.661
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Total Neto
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$ 222.661
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.306
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 264.967
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.