Orden de Compra. Nº870-643-CM19 "2239-12-LP13 CM Avisaje y suscripción en MCS escritos y online"
Recuerde que el responsable del pago es Comisión Nacional de Riego
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 870-643-CM19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-12-LP13 CM Avisaje y suscripción en MCS escritos y online
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Nacional de Riego
Razón Social Comisión Nacional de Riego
R.U.T. 60.718.000-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2650
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comisión Nacional de Riego
R.U.T. 60.718.000-8
Dirección de Facturación Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1
Comuna Santiago
Impuesto 42306
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPESA
Razón Social COPESA SA
R.U.T. 76.170.725-6
Sucursal COPESA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101905
2239-12-LP13
Avisos en prensa impresa1 (1102003 )AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LA TERCERA 1122003(1102003) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LA TERCERA ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(661) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 222.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.661 $ 222.661
Total Neto $ 222.661
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.306
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 264.967


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.