|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
870-7-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-01-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 870-42-LE15 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
870-42-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Minis. de Agricultura - Comisión Nacional de Riego |
|
Razón Social |
Comisión Nacional de Riego
|
|
R.U.T. |
60.718.000-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Lib Bernando O'higgins 1449 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comisión Nacional de Riego
|
|
R.U.T. |
60.718.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
102600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RAFAEL ALEJANDRO RAMOS INOSTROZA |
|
Razón Social |
RAFAEL ALEJANDRO RAMOS INOSTROZA
|
|
R.U.T. |
11.755.926-2 |
|
Sucursal |
RAFAEL ALEJANDRO RAMOS INOSTROZA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121903
| Encuadernación con cola fría o pegamento | 60 | Unidad | Se debe Cotizar $1 en vista que la Orden de Compra se ajustara a los precios de acuerdo a la Oferta Economica y a los formatos segun Bases. | SERVICIO DE EMPASTES CONFECCIONADOS CON NORMAS DEL ARCHIVO NACIONAL |
$ 9.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 540.000
|
$ 540.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 540.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 102.600
|
|
$ 642.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.