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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
870-71-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 870-25-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comisión Nacional de Riego |
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Razón Social |
COMISION NACIONAL DE RIEGO
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R.U.T. |
60.718.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMISION NACIONAL DE RIEGO
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R.U.T. |
60.718.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
6651,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMEX BRUMAI SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
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R.U.T. |
77.961.005-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMEX BRUMAI SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 10 | Unidad no definida | 10 resmas de papel tamaño carta.
Materialidad: Las resmas de papel deben ser multipropósito con las siguientes características:
Gramaje 75 [G/M2], Espesor: 99 [MM], Opacidad: 89 %, Blancura: 93 %, Humedad: 4 %,
Albura: 161 [D65 10°], Fibra Recuperada: 50% y debe incluir sellos ambientales tales como:
PEFC, ISO, acid free, entre otros. | |
$ 3.501,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.010
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$ 35.010
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Total Neto
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$ 35.010
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.652
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$ 41.662
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.