Orden de Compra. Nº872-1182-SE06 "Sala Cuna"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 872-1182-SE06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2006
Nombre de la Orden de Compra Sala Cuna
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Contrato de Suministro Nº 872-383-CO06. Regulariza boleta Nº 6800.
Proveniente de Licitación 872-383-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear
Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
R.U.T. 82.983.100-7
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 95
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
R.U.T. 82.983.100-7
Dirección de Facturación Ruta 68, Km 20 (Despues del Peaje y antes del Túnel Lo Prado)
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ruta 68, Km 20 (Despues del Peaje y antes del Túnel Lo Prado)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Luz Angelica Riffo Retamales
R.U.T. 6.245.111-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86121501
Servicios de Párvulos1UnidadServicios de PárvulosServicio Sala Cuna Octubre 2006. $ 211.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.800 $ 211.800
Total Neto $ 211.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 211.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.