|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
872-11998-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
28-11-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FOTOCOPIAS OCTUBRE - SC 1413-1414 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
872-169-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
R.U.T. |
82.983.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ruta 68, Km 20 (Despues del Peaje y antes del Túnel Lo Prado) |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
47632,05 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ruta 68, Km 20 (Despues del Peaje y antes del Túnel Lo Prado) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
alter service |
|
Razón Social |
HECTOR OMAR RAMIREZ MORALES
|
|
R.U.T. |
6.475.591-9 |
|
Sucursal |
alter service |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Fotocopia b/n - tamaño carta | 1 | Unidad | Servicios de copias en blanco y negro.
No despachar. F/383 | Servicios de copias en blanco y negro
No despachar. F/383 |
$ 250.695,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 250.695
|
$ 250.695
|
|
|
Total Neto
|
$ 250.695
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.632
|
|
$ 298.327
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.