|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
872-27-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-02-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA LABORATORIO. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
872-166-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comisión Chilena de Energía Nuclear |
|
Razón Social |
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
R.U.T. |
82.983.100-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui N° 95 Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
R.U.T. |
82.983.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
Amunategui N° 95 Santiago |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
94116,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 95 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MADEGOM S.A. |
|
Razón Social |
MADEGOM S.A.
|
|
R.U.T. |
84.609.600-0 |
|
Sucursal |
MADEGOM S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42132202
| Dediles | 5 | Caja | GORRO ENFERMERA BLANCO (CÓDIGO VME7325) | |
$ 1.970,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.850
|
$ 9.850
|
42132202
| Dediles | 10 | Caja | GUANTE Q.EST.HEALTH PAK ETO Nº8 (50) CÓDIGO GQA8091E | |
$ 12.550,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 125.500
|
$ 125.500
|
42132202
| Dediles | 25 | Caja | GUANTE Q.HEALTH PAK Nº8 IND. (60) CÓDIGO GQA8083 | |
$ 14.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 360.000
|
$ 360.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 495.350
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 94.116
|
|
$ 589.466
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.