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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
872-307-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de alojamiento en Antofagasta 15-19/05 funcionarias C. Torres e I. Casas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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872-119-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comisión Chilena de Energía Nuclear |
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Razón Social |
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
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R.U.T. |
82.983.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui N° 95 Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
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R.U.T. |
82.983.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui N° 95 Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
130046,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 95 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-06-2026 |
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Proveedor |
TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz |
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Razón Social |
TRAVEL SECURITY S.A.
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R.U.T. |
85.633.900-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222507
| Hotel | 8 | Unidad no definida | Servicio de alojamiento en Antofagasta, 4 noches, dos funcionarios, habitación single:
F. Ingreso: 15/06
F. Salida: 19/06
Reserva: 2172363
Funcionarios: CAROLINA TORRES E ISABEL CASAS
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$ 85.557,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 684.456
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$ 684.456
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Total Neto
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$ 684.456
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 130.047
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$ 814.503
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.