|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
872-49-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Etiquetas viales (872-16-COT26) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
R.U.T. |
82.983.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
AV. NUEVA BILBAO 12.501 |
|
Comuna |
Las Condes
|
|
Impuesto |
98800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. NUEVA BILBAO 12.501 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-02-2026 |
|
|
|
Proveedor |
VALENTINA |
|
Razón Social |
KREANDO IMAGEN SPA
|
|
R.U.T. |
76.940.074-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VALENTINA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121606
| Etiquetas autoadhesivas | 8 | Rollo | Etiqueta autoadhesiva (rollo de 1000 unidades) | |
$ 65.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 520.000
|
$ 520.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 520.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 98.800
|
|
$ 618.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.