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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
872-563-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REACTIVO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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872-101-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comisión Chilena de Energía Nuclear |
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Razón Social |
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
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R.U.T. |
82.983.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui N° 95 Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
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R.U.T. |
82.983.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui N° 95 Santiago |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
49092,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 95 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Merck S.A. Productos Químicos |
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Razón Social |
MERCK S A
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R.U.T. |
80.621.200-8 |
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Sucursal |
Merck S.A. Productos Químicos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad | FLETE CEN LA REINA | |
$ 3.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.600
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$ 3.600
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 8 | Unidad | EXTRAN MA 02 NEUTRO Envase 3 Litros
(SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA) | |
$ 20.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 163.920
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$ 163.920
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 8 | kilogramo | Sodio Hidróxido en lentejas, p.a. EMSURE® ISO Tamaño del envase 1KG
(SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA) | |
$ 11.358,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.864
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$ 90.864
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Total Neto
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$ 258.384
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.093
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$ 307.477
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.