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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
872-564-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VARILLAS DE ALUMINIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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872-22-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comisión Chilena de Energía Nuclear |
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Razón Social |
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
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R.U.T. |
82.983.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui N° 95 Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
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R.U.T. |
82.983.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui N° 95 Santiago |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
47002,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 95 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INDURA INDUSTRIAL |
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Razón Social |
INDURA S.A.
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R.U.T. |
76.150.343-K |
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Sucursal |
INDURA INDUSTRIAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23171512
| Varillas soldadoras | 1 | Unidad | VARILLAS DE ALUMINIO 26 1/16
(REGULARIZA FACTURA N° 389963) | |
$ 247.380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 247.380
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$ 247.380
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Total Neto
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$ 247.380
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.002
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$ 294.382
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.