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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
872-664-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Blades Plásticos (872-519-COT25) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
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R.U.T. |
82.983.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui N° 95 Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
267968,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 95 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-12-2025 |
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Proveedor |
COMPRA AGIL |
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Razón Social |
C.G. DEMERCADO SPA
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R.U.T. |
76.432.389-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMPRA AGIL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31141701
| Moldeados plásticos inyección de aire | 420 | Unidad | Baldes plásticos para embalaje de I-131 con tapa color rojo | |
$ 3.358,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.410.360
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$ 1.410.360
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Total Neto
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$ 1.410.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 267.968
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$ 1.678.328
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.