Orden de Compra. Nº872-77-SE23 "Servicio de Aseo y Mantención de Jardines ORDEN DE COMPRA DESDE 872-101-LR22"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 872-77-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-02-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo y Mantención de Jardines ORDEN DE COMPRA DESDE 872-101-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas el valor no corresponde ya que la licitacion se adjudicó por $14.961.000 neto mensual lo que no cuadraria con lo señalado en OC
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 872-101-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear
Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
R.U.T. 82.983.100-7
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 95 Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 146
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
R.U.T. 82.983.100-7
Dirección de Facturación Amunategui N° 95 Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 27453426,99
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 95 Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIASIN Y CIA. LTDA.
Razón Social SERVICIOS LIASIN Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 76.405.963-8
Sucursal LIASIN Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios33UnidadServicio de Aseo y Mantención de Jardines CCHEN 2023 VALOR NETO MENSUAL $ 4.378.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.491.721 $ 144.491.721
Total Neto $ 144.491.721
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.453.427
TOTAL OC $ 171.945.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.