|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
872-799-G107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-09-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servilletas e Individuales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
REC Nº 701/2007.
Orden de Compra sujeta a lo solicitado. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contado 30 días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
R.U.T. |
82.983.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ruta 68, Km 20 (Despues del Peaje y antes del Túnel Lo Prado) |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
15793,75 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ruta 68, Km 20 (Despues del Peaje y antes del Túnel Lo Prado) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
MARGARITA MARIA MUALIN E HIJOS LTDA
|
|
R.U.T. |
78.308.700-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52121602
| Servilletas | 15 | Unidad | Servilletas | SERVILLETAS AIGUA BLAVA, COLOR MARFIL 045X045, PARA SALA DE CONSEJO |
$ 2.375,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.625
|
$ 35.625
|
52121606
| Individuales | 20 | Unidad | Individuales | INDIVIDUALES AIGUA BLAVA, COLOR MARFIL, 0,35X0,45 PARA SALA DE CONSEJO |
$ 2.375,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.500
|
$ 47.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 83.125
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.794
|
|
$ 98.919
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.