|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
872-884-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-10-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTENEDORES ACERO INOXIDABLE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
872-204-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comisión Chilena de Energía Nuclear |
|
Razón Social |
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
R.U.T. |
82.983.100-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui N° 95 Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
R.U.T. |
82.983.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ruta 68, Km 20 (Despues del Peaje y antes del Túnel Lo Prado) |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
513000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ruta 68, Km 20 (Despues del Peaje y antes del Túnel Lo Prado) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Asserco Metales S.A. |
|
Razón Social |
ASSERCO METALES SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
89.745.300-2 |
|
Sucursal |
Asserco Metales S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Latas de acero | 30 | Unidad | Contenedores de Acero Inoxidable AISI 304 de 1,5 mm espesor, | |
$ 90.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.700.000
|
$ 2.700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.700.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 513.000
|
|
$ 3.213.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.