Orden de Compra. Nº873-1043-SE07 "SERVICIO ATENCION DE CAFES"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Geología y Minería
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 873-1043-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ATENCION DE CAFES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIO DE ATENCION DE CAFES CURSO EXPERTO ANTOFAGASTA CONTINUO Y DISCONTINUO Y SEMINARIO MANEJO DE EVENTUALIDADES CRITICAS
Proveniente de Licitación 873-68-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Copiapó
Razón Social Servicio Nacional de Geología y Minería
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta Nº 264
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Geología y Minería
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Facturación O"higgins 340, Copiapo
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 340, Copiapo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Joanna Cristi Vines Krstulovic
R.U.T. 8.656.336-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1UnidadBanquetesATENCION DE CAFES VALOR X CAFE $ 5.034.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034.667 $ 5.034.667
Total Neto $ 5.034.667
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 5.034.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.