Orden de Compra. Nº873-111-SE14 "TD Mantención camioneta DFHB61"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 873-111-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-10-2014
Nombre de la Orden de Compra TD Mantención camioneta DFHB61
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Copiapó
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta Nº 264
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Facturación O"higgins 340, Copiapo
Comuna Copiapó
Impuesto 32044,507
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 340, Copiapo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lubricentros san cristobal
Razón Social JEANNETTE ISABEL OLIVARES VERGARA
R.U.T. 10.877.716-8
Sucursal lubricentros san cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161527
Kits de reparación de filtros1Unidad no definida   $ 168.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.655 $ 168.655
Total Neto $ 168.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.045
TOTAL OC $ 200.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.