|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
873-150-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
08-10-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Lavado de camionetas para la regional mes de septi |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
873-4-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
|
|
R.U.T. |
61.702.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
O"higgins 340, Copiapo |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
34487,28 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O"higgins 340, Copiapo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-10-2013 |
|
|
|
Proveedor |
lubricentros san cristobal |
|
Razón Social |
JEANNETTE ISABEL OLIVARES VERGARA
|
|
R.U.T. |
10.877.716-8 |
|
Sucursal |
lubricentros san cristobal |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111801
| Limpieza de embarcaciones o vehículos | 12 | Unidad no definida | | |
$ 15.126,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 181.512
|
$ 181.512
|
|
|
Total Neto
|
$ 181.512
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.487
|
|
$ 215.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.