|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
873-17-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-02-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LP873-12-L117 camioneta DSCB-71, 3104. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
873-12-L117 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
|
|
R.U.T. |
61.702.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
O"higgins 340, Copiapo |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
86469 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O"higgins 340, Copiapo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-02-2018 |
|
|
|
Proveedor |
CORTES & CORTES |
|
Razón Social |
Soc. Cortes Espinoza Carlos Herman yOtro Limitada
|
|
R.U.T. |
76.368.656-6 |
|
Sucursal |
CORTES & CORTES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40161527
| Kits de reparación de filtros | 1 | Unidad no definida | | |
$ 231.550,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 231.550
|
$ 231.550
|
25172004
| Amortiguadores para automóviles | 1 | Unidad no definida | | |
$ 223.550,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 223.550
|
$ 223.550
|
|
|
Total Neto
|
$ 455.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 86.469
|
|
$ 541.569
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.