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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
873-70-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 873-5-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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873-5-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
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R.U.T. |
61.702.000-9 |
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Dirección de Facturación |
O"higgins 340, Copiapo |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
749170 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O"higgins 340, Copiapo |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-06-2018 |
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Proveedor |
FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS |
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Razón Social |
FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS
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R.U.T. |
6.119.534-3 |
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Sucursal |
FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40161527
| Kits de reparación de filtros | 8 | Unidad | LA MANTENCION DE LAS CAMIONETAS SE REALIZARA CADA 10.000 KM RECORRIDOS | Servicio de mantencion de 10.000 km a 250.000 km, utilizando repuestos Originales.
Valor HH |
$ 256.262,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.050.096
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$ 2.050.096
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40142203
| Kits de reparación de regulador de fluidos | 8 | Unidad | SERVICIO DE REPARACIONES Y REPUESTOS FRENTE A FALLAS O DESPERFECTOS QUE SURJAN DE LAS OPERACIONES, FATIGA O DESGASTE DE MATERIAL. | repuestos a utilizar solo originales y de la marca.
valor indicado es de HORA HOMBRE |
$ 236.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.892.904
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$ 1.892.904
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Total Neto
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$ 3.943.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 749.170
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$ 4.692.170
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.