Orden de Compra. Nº873233-140-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 873233-13-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 873233-140-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 873233-13-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT
Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.978.510-k
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.978.510-k
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300
Comuna Puerto Montt
Impuesto 28735,6
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Alberto
Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS CAMPOS LIMI
R.U.T. 77.074.261-7
Sucursal Carlos Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz9GalónLatas de pintura de 3,5 Lts. DETALLE DE CANTIDADES Y COLORES SEGÚN ANEXO DE COTIZACIÓN ID. 873233-13-COT20. SE ADJUNTA ANEXO.Latas de pintura de 3,5 Lts. $ 11.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.120 $ 105.120
31201515
Cintas de papel3UnidadCinta de papel adhesiva para enmarcar 24 mm. x 40 mts.Cinta de papel adhesiva para enmarcar 24 mm. x 40 mts. $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
31211604
Diluyentes para pinturas3Unidad03 botellasde Aguarrás de 1 Lt.03 botellasde Aguarrás de 1 Lt. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211909
Bandejas de pintura3UnidadBandejas para pintar de 9 pulgadas.Bandejas para pintar de 9 pulgadas. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos de 12 cm.Rodillos de 12 cm. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211904
Brochas4Unidad03 brochas de 4 pulgadas, 01 brocha de 2 pulgadas.  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 151.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.736
TOTAL OC $ 179.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.