Orden de Compra. Nº873233-194-SE26 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA ID. 873233-1-LE26."
Recuerde que el responsable del pago es POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 873233-194-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA ID. 873233-1-LE26.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 873233-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT
Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.978.510-k
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DIRECTIVA D.G.F.A. N° 02-DC020127, PUNTO 2, NUMERAL 2 DE ENERO DE 2009.
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.978.510-k
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300
Comuna Puerto Montt
Impuesto 84084,5
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GHC
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GAMMA HEALTH CARE SPA
R.U.T. 77.202.297-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GHC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132202
Dediles60CajaGUANTES DE NITRILO TALLA "S". CAJA 100 UNIDADES3-90-017 GUANTE NITRILO CELESTE S CAJA 100UN $ 3.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.840 $ 192.840
42281603
Desinfectantes de los instrumentos médicos10BidónDETERGENTE ENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL ANIOSYME O SU EQUIVALENTE, BIDÓN DE 5 LITROS, (VENCIMIENTO MÍNIMO 18 MESES).2-09-141 DETERGENTE ENZIMATICO NARANJO PINSTRUMENTAL ENV. 5L. WK-429. $ 12.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.150 $ 121.150
42132202
Dediles40CajaGUANTES DE NITRILO TALLA M,CAJA 100 UNIDADES. 3-90-016 GUANTE NITRILO CELESTE M CAJA 100UN. $ 3.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.560 $ 128.560
Total Neto $ 442.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.084
TOTAL OC $ 526.634


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.