Orden de Compra. Nº873233-204-SE26 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA ID. 873233-1-LE26."
Recuerde que el responsable del pago es POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 873233-204-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA ID. 873233-1-LE26.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 873233-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT
Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.978.510-k
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DIRECTIVA D.G.F.A. N° 02-DC020127, PUNTO 2, NUMERAL 2 DE ENERO DE 2009.
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.978.510-k
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300
Comuna Puerto Montt
Impuesto 61088,23
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORTOTEK PUNTO DENTAL LTDA
Razón Social ARTICULOS DENTALES ORTOTEK - PUNTO DENTAL LIMITADA
R.U.T. 79.673.350-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ORTOTEK PUNTO DENTAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas10CajaAGUJA DESECHABLE LARGA 27G DE 35MM 100 UNIDADES,SEPTODONT O SIMILAR (VENCIMIENTO MÍNIMO 18 MESES).AGUJAS SEPTOJECT 27G 35MM C100 $ 14.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.410 $ 148.410
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados3CajaARCO SUPERIOR FORMA III NITI-TERMO 3 M 012 (CAJA 10 UNIDADES).ARCO Tº NT EU U 012 GH PK10 $ 11.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.276 $ 33.276
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados3CajaARCO INFERIOR FORMA III NITI-TERMO 3 M 012 (CAJA 10 UNIDADES).ARCO Tº NT EU L 012 GH PK10 $ 11.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.276 $ 33.276
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales1UnidadCIZALLA ACERO DE CARBÓN SKU:INS-042 O SU EQUIVALENTE,ADJUNTAR FOTO Y FICHA TÉCNICA.ALIC.CIZA.LABORATORIO TASK $ 71.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.731 $ 71.731
42151630
Instrumentos de colocación dental2UnidadDIRECTOR DE LIGADURA ORTODONCIA,ADJUNTAR FOTO.INSTRUMENTO ADAP. LIGADURA METAL.GH $ 11.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.664 $ 23.664
42151630
Instrumentos de colocación dental1UnidadSCALER/ADAPTADOR DE BANDAS ORTODONCIA,ADJUNTAR FOTO.INS.SCALER GH $ 11.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160
Total Neto $ 321.517
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.088
TOTAL OC $ 382.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.