Orden de Compra. Nº873233-214-SE24 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES Y DE ESTERILIZACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 873233-214-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES Y DE ESTERILIZACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 873233-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT
Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.978.510-k
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.978.510-k
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300
Comuna Puerto Montt
Impuesto 14654,51
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Healthstore S.p.A
Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA
R.U.T. 78.838.070-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Healthstore S.p.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131501
Pecheras para pacientes350UnidadPECHERAS PLASTICAS CON MANGAS Y OJALES PARA PULGAR.PECHERAS PLASTICAS CON MANGAS Y OJALES PARA PULGAR. $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.050 $ 36.050
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona15LitroALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% 1000 ML.ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% 1000 ML. $ 2.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.310 $ 32.310
42131502
Gorras para pacientes3PaqueteGORRO DESECHABLE CON ELÁSTICO, PAQUETE DE 100 UNIDADES.GORRO DESECHABLE CON ELÁSTICO, PAQUETE DE 100 UNIDADES. $ 1.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.191 $ 4.191
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario3PaqueteCUBRECALZADO PLÁSTICO DESECHABLE PAQUETE DE 100 UNIDADES.CUBRECALZADO PLÁSTICO DESECHABLE PAQUETE DE 100 UNIDADES. $ 1.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.578 $ 4.578
Total Neto $ 77.129
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.655
TOTAL OC $ 91.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.