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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
873233-214-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES Y DE ESTERILIZACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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873233-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.978.510-k |
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Dirección de Facturación |
DIEGO PORTALES 2300 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
14654,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO PORTALES 2300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-07-2024 |
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Proveedor |
Healthstore S.p.A |
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Razón Social |
SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA
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R.U.T. |
78.838.070-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Healthstore S.p.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131501
| Pecheras para pacientes | 350 | Unidad | PECHERAS PLASTICAS CON MANGAS Y OJALES PARA PULGAR. | PECHERAS PLASTICAS CON MANGAS Y OJALES PARA PULGAR. |
$ 103,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.050
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$ 36.050
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 15 | Litro | ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% 1000 ML. | ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% 1000 ML. |
$ 2.154,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.310
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$ 32.310
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42131502
| Gorras para pacientes | 3 | Paquete | GORRO DESECHABLE CON ELÁSTICO, PAQUETE DE 100 UNIDADES. | GORRO DESECHABLE CON ELÁSTICO, PAQUETE DE 100 UNIDADES. |
$ 1.397,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.191
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$ 4.191
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42131609
| Cubre zapatos para el personal sanitario | 3 | Paquete | CUBRECALZADO PLÁSTICO DESECHABLE PAQUETE DE 100 UNIDADES. | CUBRECALZADO PLÁSTICO DESECHABLE PAQUETE DE 100 UNIDADES. |
$ 1.526,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.578
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$ 4.578
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Total Neto
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$ 77.129
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.655
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$ 91.784
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.