Orden de Compra. Nº873233-218-SE24 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES Y DE ESTERILIZACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 873233-218-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES Y DE ESTERILIZACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 873233-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT
Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.978.510-k
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.978.510-k
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300
Comuna Puerto Montt
Impuesto 54327,65
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LARENSE
Razón Social COMPAÑIA LARENSE SPA
R.U.T. 76.708.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LARENSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental5CajaSILICONA POR ADICIÓN EXPRESS PESADA.SILICONA PESADA 3M EXPRESS SDT 610 ML $ 40.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.205 $ 203.205
42151630
Instrumentos de colocación dental5CajaPERNO DE FIBRA DE VIDRIO N°1.PERNO FIBRA DE VIDRIO MAQUIRA 1 5UND $ 7.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.630 $ 36.630
42151660
Aplicadores o absorbentes odontológicos20KitÁCIDO ORTOFOSFÓRICO 37%, JERINGA 2,5ML.(FECHA VENCIMIENTO SUPERIOR JULIO 2025.)ACIDO ORTOFOSFORICO GEL ETCHANT 37.5% 1X3 GR KERR $ 1.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.100 $ 34.100
42152512
Pinzas odontológicas10UnidadPINZAS DE EXÁMEN CURVA BIANGULADA.PINZA DE ALGODON BIANGULADA INSTRUMENTAL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 285.935
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.328
TOTAL OC $ 340.263


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.