Orden de Compra. Nº873299-125-SE20 "873299-130-LQ17 P/UCIM ENERO-2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Carlos Van Buren
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 873299-125-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-01-2020
Nombre de la Orden de Compra 873299-130-LQ17 P/UCIM ENERO-2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 873299-130-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos
Razón Social Hospital Carlos Van Buren
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 504
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Carlos Van Buren
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio 725
Comuna Valparaíso
Impuesto 90668
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas400UnidadApósito 25 x 40CMS, EN doble empaque, estéril en vapor.[225P1039]REF. SASF A2PE0154 APÓSITO 25X40 X1 UNIDAD. GASA HIDROFILA + ALGODON DOBLE ENVOLTORIO, 1ER. EMPAQUE PAPEL CREPADO, 2DO. EMPAQUE, SOBRE MIXTO BILAMINADO. ESTERIL VAPOR, VENC. SUPERIOR A 18 MESES. CAJA X100 UNIDAD $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas400UnidadApósito 40 x 50 CMS, EN doble empaque, estéril en vapor.[225P1026] REF. SASF A2PE0157 APÓSITO 40X50 X1 UNIDAD. GASA HIDROFILA + ALGODON DOBLE ENVOLTORIO, 1ER. EMPAQUE PAPEL CREPADO, 2DO. EMPAQUE, SOBRE MIXTO BILAMINADO. ESTERIL VAPOR, VENC. SUPERIOR A 18 MESES. BOLSA X20 UNIDAD $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.200 $ 279.200
Total Neto $ 477.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.668
TOTAL OC $ 567.868


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.