Orden de Compra. Nº873299-1645-SE19 "Mantenimiento equipo de Braquioterapia enero-febrero 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Carlos Van Buren
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 873299-1645-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2019
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento equipo de Braquioterapia enero-febrero 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 873299-164-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos
Razón Social Hospital Carlos Van Buren
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3145 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Por pertenecer a un establecimiento de salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Carlos Van Buren
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio 725
Comuna Valparaíso
Impuesto 2254831,84
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S
Razón Social INGENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTA CION Y MEDICINA
R.U.T. 89.630.400-3
Sucursal Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42202105
Unidades de Braquiterapia2Hora/HombreMantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, repuestos e insumos de Equipo de Braquiterapia HDR y Sistema de Planificación de HDR Mantenimiento correctivo de Equipos de Control de calidad enero-febrero 2019 Valor neto mensual Total para todos los equipos del convenio. Incluyendo repuestos , mano de obra reparaciones enero-febrero 2019 $ 5.933.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.867.536 $ 11.867.536
Total Neto $ 11.867.536
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.254.832
TOTAL OC $ 14.122.368


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.