Orden de Compra. Nº873299-1913-SE19 "PEDIDO FARMACIA ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Carlos Van Buren
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 873299-1913-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2019
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO FARMACIA ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 873299-10-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos
Razón Social Hospital Carlos Van Buren
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03687 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE joleat
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Por Ley 19.937 para establecimientos autogestionados en red
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Carlos Van Buren
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio 725
Comuna Valparaíso
Impuesto 66120
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS RECALCINE S.A
Razón Social LABORATORIOS RECALCINE SA
R.U.T. 91.637.000-8
Sucursal LABORATORIOS RECALCINE S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51141518
Levetiracetam60FrascoLEVETIRACETAM JBE 100MG/ML 100-150 ML [217P113] 881526 KOPODEX SOL. ORAL 100 MG FRASCO 120 ML, VENCIMIENTO: 17-03-2021; PLAZO DE ENTREGA 48 HORAS HÁBILES; POLÍTICAS DE CANJE: CAMBIO DE PRODUCTO 30 DÍAS ANTES Y 30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO; REGISTRO ISP F-16138 - 17 $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000
Total Neto $ 348.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.120
TOTAL OC $ 414.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.