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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
873299-263-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-02-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
873299-95-LQ16 PARA PAB. OFTALMOLOGIA FEBRERO-2017 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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873299-95-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Abastecimientos |
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Razón Social |
Hospital Carlos Van Buren
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R.U.T. |
61.602.054-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Ignacio 725 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Carlos Van Buren
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R.U.T. |
61.602.054-4 |
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Dirección de Facturación |
San Ignacio 725 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
115577 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Ignacio 725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-02-2017 |
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181512
| Ropa para salas esterilizadas | 70 | Unidad | PAQUETE OFTALMOLÓGICO [720P050] | PAK025-I : PAQUETE ROPA QUIRURGICA OFTALMOLOGIA IMPORTADO, 1 UNIDAD BOLSA ESTERIL OE, MARCA PRIMUS PACK PROCEDENCIA CHINA. PRODUCTO EN CONVENIO ID-1299949
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$ 8.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 608.300
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$ 608.300
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Total Neto
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$ 608.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 115.577
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$ 723.877
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.