Orden de Compra. Nº873299-3540-SE19 "PEDIDO FARMACIA JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Carlos Van Buren
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 873299-3540-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2019
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO FARMACIA JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 873299-10-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos
Razón Social Hospital Carlos Van Buren
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6712
Usuario SIGFE joleat
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Por Ley 19.937 para establecimientos autogestionados en red
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Carlos Van Buren
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio 725
Comuna Valparaíso
Impuesto 58482
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
R.U.T. 76.237.266-5
Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171605
Lactulosa190FrascoLACTULOSA SOLN 200ML FC [217P099] 22100533 LACTULOSA SOLUCION ORAL - CADA 1OO ML CONTINE 65 G DE LACTULOSA - CAJA X 1 FRASCO DE 200 ML., UNIDAD X 1, REGISTRO ISP F-6558/15, FECHA DE VENCIMIENTO 31-01-2020, DESPACHO EN 24 HRS $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.800 $ 307.800
Total Neto $ 307.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.482
TOTAL OC $ 366.282


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.