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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
873299-4648-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-07-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra Ayudas Tecnicas / Julio 2017. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Abastecimientos |
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Razón Social |
Hospital Carlos Van Buren
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R.U.T. |
61.602.054-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Ignacio 725 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Carlos Van Buren
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R.U.T. |
61.602.054-4 |
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Dirección de Facturación |
San Ignacio 725 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
43907,499 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Ignacio 725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marta Lila Pineda Concha |
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Razón Social |
MARTA LILA PINEDA CONCHA
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R.U.T. |
6.577.208-6 |
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Sucursal |
Marta Lila Pineda Concha |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42293403
| Sujeta implantes quirúrgicos | 1 | Unidad | Ortesis tipo OTP IZQUIERDO | Ortesis tipo OTP IZQUIERDO |
$ 81.912,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.912
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$ 81.912
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42293403
| Sujeta implantes quirúrgicos | 1 | Unidad | Ortesis tipo OTP (AMBOS PIES) | Ortesis tipo OTP (AMBOS PIES) |
$ 149.180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 149.180
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$ 149.180
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Total Neto
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$ 231.092
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.907
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$ 274.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.