Orden de Compra. Nº873299-522-SE19 "PEDIDO FARMACIA FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Carlos Van Buren
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 873299-522-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2019
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO FARMACIA FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 873299-10-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos
Razón Social Hospital Carlos Van Buren
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Por Ley 19.937, para establecimientos autogestionados en red
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Carlos Van Buren
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio 725
Comuna Valparaíso
Impuesto 65018
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS RECALCINE S.A
Razón Social LABORATORIOS RECALCINE SA
R.U.T. 91.637.000-8
Sucursal LABORATORIOS RECALCINE S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51141518
Levetiracetam59FrascoLEVETIRACETAM JBE 100MG/ML 100-150 ML [217P113] 881526 KOPODEX SOL. ORAL 100 MG FRASCO 120 ML, VENCIMIENTO: 17-03-2021; PLAZO DE ENTREGA 48 HORAS HÁBILES; POLÍTICAS DE CANJE: CAMBIO DE PRODUCTO 30 DÍAS ANTES Y 30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO; REGISTRO ISP F-16138 - 17 $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.200 $ 342.200
Total Neto $ 342.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.018
TOTAL OC $ 407.218


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.