Orden de Compra. Nº873299-7231-SE19 "Mantenimiento equipos mes de septiembre 2019 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Carlos Van Buren
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 873299-7231-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento equipos mes de septiembre 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 873299-80-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos
Razón Social Hospital Carlos Van Buren
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13529
Usuario SIGFE joleat
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Por pertenecer a un establecimiento de salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Carlos Van Buren
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio 725
Comuna Valparaíso
Impuesto 160726,32
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STARCLIMA
Razón Social CLIMATIZACION, REFRIGERACION, VENTILACION Y AIRE A
R.U.T. 76.146.459-0
Sucursal STARCLIMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación3UnidadMantenimiento mensual de congelador de acuerdo a Bases TécnicasEste valor solo considera el mantenimiento preventivo mensual según lo solicitado en esta licitación. $ 27.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.864 $ 81.864
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación6UnidadMantenimiento Preventivo mensual de Refrigerador de acuerdo a Bases Técnicas Este valor solo considera el mantenimiento preventivo mensual según lo solicitado en esta licitación. $ 27.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.728 $ 163.728
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación6UnidadMantenimiento Preventivo mensual de Vitrina de acuerdo a Bases Técnicas Este valor solo considera el mantenimiento preventivo mensual según lo solicitado en esta licitación. $ 27.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.728 $ 163.728
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación4UnidadMantenimiento Preventivo mensual de Campana de acuerdo a Bases Técnicas Este valor solo considera el mantenimiento preventivo mensual según lo solicitado en esta licitación. $ 109.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.608 $ 436.608
Total Neto $ 845.928
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.726
TOTAL OC $ 1.006.654


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.