Orden de Compra. Nº873299-7352-SE19 "Mantenimiento equipo de Braquiterapia octubre 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Carlos Van Buren
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 873299-7352-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento equipo de Braquiterapia octubre 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 873299-164-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos
Razón Social Hospital Carlos Van Buren
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13678
Usuario SIGFE joleat
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Por pertenecer a un establecimiento de salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Carlos Van Buren
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio 725
Comuna Valparaíso
Impuesto 1127415,92
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S
Razón Social INGENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTA CION Y MEDICINA
R.U.T. 89.630.400-3
Sucursal Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42202105
Unidades de Braquiterapia1Hora/HombreMantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, repuestos e insumos de Equipo de Braquiterapia HDR y Sistema de Planificación de HDR Mantenimiento correctivo de Equipos de Control de calidad octubre 2019 Valor neto mensual Total para todos los equipos del convenio. Incluyendo repuestos , mano de obra reparaciones octubre 2019 $ 5.933.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.933.768 $ 5.933.768
Total Neto $ 5.933.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.127.416
TOTAL OC $ 7.061.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.