|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
873299-8003-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
24-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
EMPASTES DAU Y SAMU 2013 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
873299-62-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad de Abastecimientos |
|
Razón Social |
Hospital Carlos Van Buren
|
|
R.U.T. |
61.602.054-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Ignacio 725 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Carlos Van Buren
|
|
R.U.T. |
61.602.054-4 |
|
Dirección de Facturación |
San Ignacio 725 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
221277,777777778 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Ignacio 725 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-11-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Encuadernacion Escobar |
|
Razón Social |
JAIME LUIS ESCOBAR OLGUIN
|
|
R.U.T. |
9.871.188-0 |
|
Sucursal |
Encuadernacion Escobar |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121904
| Encuadernación por carda o grapa | 569 | Unidad | EMPASTE LIBRO TAMAÑO OFICIO 34X25 [5218363] | EMPASTE LIBRO TAMAÑO OFICIO 34X25 [5218363] |
$ 3.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.991.500
|
$ 1.991.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.991.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 221.278
|
|
$ 2.212.778
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.