Orden de Compra. Nº874750-199-CM19 "2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 874750-199-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Porvenir
Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 396
Usuario SIGFE plehue
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días : Hasta 45 días corridos a contar de la fecha en que la factura fuera aceptada (PREVIA recepción conforme de los productos), según plazo de pago previsto para Sector Salud en Circular N°34, del 2011
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480
Comuna Porvenir
Impuesto 111360
Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Interfuego Ltda.
Razón Social COMERCIAL INTERFUEGO SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.175.666-4
Sucursal Interfuego Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-9-LP13
Extintores1 (1351750 )EXTINTOR START FIRE PQS 90% 6 K 1378050(1351750) EXTINTOR START FIRE PQS 90% 6 K; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 32.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.980 $ 32.980
46191601
2239-9-LP13
Extintores1 (1377727 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION PQS 1 K UNIDAD 1404229(1377727) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION PQS 1 K UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
46191601
2239-9-LP13
Extintores20 (1377697 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION CO2 5 K UNIDAD 1404199(1377697) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION CO2 5 K UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.160 $ 178.160
46191601
2239-9-LP13
Extintores1 (1377766 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - RECARGA PQS 4 K UNIDAD 1404268(1377766) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - RECARGA PQS 4 K UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.908 $ 8.908
46191601
2239-9-LP13
Extintores30 (1523451 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION EXTINTOR PQS 06 KG UNIDAD 1525452(1523451) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION EXTINTOR PQS 06 KG UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.240 $ 267.240
46191601
2239-9-LP13
Extintores8 (1523450 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION EXTINTOR PQS 10 KG UNIDAD 1525451(1523450) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION EXTINTOR PQS 10 KG UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.264 $ 71.264
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2239-9-LP13
Extintores1 (1377761 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - RECARGA PQS CARRO RODANTE 50 K UNIDAD 1404263(1377761) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - RECARGA PQS CARRO RODANTE 50 K UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 54.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.621 $ 54.621
Total Neto $ 616.955
Descuento $ 30.848
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.360
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 697.467


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.