Orden de Compra. Nº874750-225-SE24 "CONVENIO DE ÚTILES DE ASEO 1ER PEDIDO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 874750-225-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2024
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE ÚTILES DE ASEO 1ER PEDIDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 874750-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Porvenir
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 734 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480
Comuna Porvenir
Impuesto 397545,36
Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aike Patagonia SPA
Razón Social AIKE PATAGONIA SPA
R.U.T. 77.442.739-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aike Patagonia SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería50UnidadDETERGENTE ROPA Presentación 3KGDETERGENTE ROPA Presentación 3KG en polvo $ 5.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.800 $ 280.800
47131804
Productos de limpieza de amoniaco50UnidadLIMPIADOR DESINFECTANTE PARA INODOROS MAX POWER 10X, Presentación 750 ML (SIMILAR A HARPIC) vencimiento 18 mesesLIMPIADOR DESINFECTANTE PARA INODOROS MAX POWER 10X, Presentación 750 ML SIMILAR A HARPIC vencimiento 18 meses $ 3.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.300 $ 194.300
47131824
Productos de limpieza de ventanas40UnidadLIMPIA VIDRIO CON PULVERIZADOR (Presentación 500 ML) vencimiento 18 mesesLIMPIA VIDRIO CON PULVERIZADOR $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200
47131805
Limpiadores de uso general96UnidadLIMPIADOR EN CREMA 750 g (SIMILAR CIF) vencimiento 18 mesesLIMPIADOR EN CREMA 750 g (PRESENTACIÓN CAJA 8 UNIDADES). $ 1.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.840 $ 135.840
47131614
Abrazaderas para el equipo de limpieza40UnidadPORTA MOPA TIPO GARRA CON MANGO DE ALUMINIO PORTA MOPA TIPO GARRA CON MANGO DE ALUMINIO $ 10.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.680 $ 409.680
47131618
Mopas húmedas40UnidadREPUESTO MOPA HUMEDA 16 OZREPUESTO MOPA HUMEDA 16 OZ (PRESENTACIÓN CAJA 20 UNIDADES). $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.960 $ 115.960
47131618
Mopas húmedas20UnidadREPUESTO MOPA HUMEDA 24 OZREPUESTO MOPA HUMEDA 24 OZ (PRESENTACIÓN CAJA 20 UNIDADES). $ 4.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.920 $ 82.920
47131617
Mopas de polvo36UnidadREPUESTO MOPA TIPO AVION 60 CMREPUESTO MOPA TIPO AVION 60 CM (PRESENTACIÓN CAJA 12 UNIDADES). $ 7.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.420 $ 255.420
47131617
Mopas de polvo96UnidadREPUESTO MOPA TIPO AVION 90CMREPUESTO MOPA TIPO AVION 90CM (PRESENTACIÓN CAJA 12 UNIDADES). $ 5.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.224 $ 556.224
Total Neto $ 2.092.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 397.545
TOTAL OC $ 2.489.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.