Orden de Compra. Nº874750-289-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 874750-48-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 874750-289-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 874750-48-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 874750-48-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Porvenir
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 626 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480
Comuna Porvenir
Impuesto 180297,65
Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.
Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
R.U.T. 77.190.880-2
Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale20UnidadLIMPIADOR DE HERIDAS. SOLUCIÓN VASHE. LIMPIADOR DE HERIDAS. SOLUCIÓN VASHE. $ 16.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.340 $ 323.340
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos3CajaINHIBIDOR DE METALOPROTEASA CON TLC-NOSF. CAJA 10 UNIDADES UR550278 URGOSTART CONTACT 10 x 10 cm CAJA X 10 UNIDADES Tul estéril de poliéster flexible no adherente y no oclusivo inhibidor de metaloproteasas con tecnología TLC-NOSF $ 167.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.675 $ 501.675
42311513
Vendaje de gel40UnidadHIDROGEL 15 GRS. TUBO UR553035 CNB URGOHIDROGEL TUBO 15 GRAMOS. ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL CON SELLO QUE ASEGURA LA INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO. CAJA X 10 UN. COTIZAR POR TUBO. $ 3.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.920 $ 123.920
Total Neto $ 948.935
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.298
TOTAL OC $ 1.129.233


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.