Orden de Compra. Nº874750-30-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 874750-48-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 874750-30-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 874750-48-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 874750-48-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Porvenir
Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días : Hasta 45 días corridos a contar de la fecha en que la factura fuera aceptada PREVIA recepción conforme de los productosservicios según plazo de pago previsto para Sector Salud en Circular N°34, del 2011 y circular N°11 del 2014 del Ministerio de Hac
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carnes Timaukel
Razón Social JORGE RAUL OYARZUN FUENTES
R.U.T. 10.016.503-1
Sucursal Carnes Timaukel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73131607
Carnicerías1Global1ERA.ORDEN DE COMPRA PARA CONSUMO DE CARNE FRESCA POR TRES MESES APROX. ALIMENTACIÓN DE FUNCIONARIOS. MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONVENIO ANUAL $ 9.349.000.-1ERA.ORDEN DE COMPRA PARA CONSUMO DE CARNE FRESCA POR TRES MESES APROX. ALIMENTACIÓN DE FUNCIONARIOS. MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONVENIO ANUAL $ 9.349.000.- $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000
Total Neto $ 3.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.