Orden de Compra. Nº874750-445-CM25 "INSUMOS FARMACIA PROGRAMA FOFAR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 874750-445-CM25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FARMACIA PROGRAMA FOFAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Porvenir
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1484 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480
Comuna Porvenir
Impuesto 318329,23
Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
R.U.T. 77.190.880-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
APÓSITO URGOTUL ESPUMA DE POLIURETANO PARA SACRO 18 X 18 CM CAJA 5 UNIDADES6 (2237635) APÓSITO URGOTUL ESPUMA DE POLIURETANO PARA SACRO 18 X 18 CM CAJA 5 UNIDADES(2237635) APÓSITO URGOTUL ESPUMA DE POLIURETANO PARA SACRO 18 X 18 CM CAJA 5 UNIDADES ; Región de Magallanes y de la Antártica; Porvenir; Carlos Wood Nº 480 $ 57.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.776 $ 346.776
0
2239-21-LR23
CURACIÓN DE HERIDAS URGOTUL LÁMINA DE CONTACTO 7.5 X 10 CM PAQUETE 10 UNIDADES18 (2236925) CURACIÓN DE HERIDAS URGOTUL LÁMINA DE CONTACTO 7.5 X 10 CM PAQUETE 10 UNIDADES(2236925) CURACIÓN DE HERIDAS URGOTUL LÁMINA DE CONTACTO 7.5 X 10 CM PAQUETE 10 UNIDADES ; Región de Magallanes y de la Antártica; Porvenir; Carlos Wood Nº 480 $ 24.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.586 $ 440.586
0
2239-21-LR23
APÓSITO URGOTUL ESPUMA HIDROFÍLICA SIN ADHESIVO 10 X 10 CM 10 UNIDADES35 (2237636) APÓSITO URGOTUL ESPUMA HIDROFÍLICA SIN ADHESIVO 10 X 10 CM 10 UNIDADES(2237636) APÓSITO URGOTUL ESPUMA HIDROFÍLICA SIN ADHESIVO 10 X 10 CM 10 UNIDADES ; Región de Magallanes y de la Antártica; Porvenir; Carlos Wood Nº 480 $ 25.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 888.055 $ 888.055
Total Neto $ 1.675.417
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.329
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.993.746


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.