|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
874750-476-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento ascensores mes noviembre |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1080089-117-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
|
|
R.U.T. |
61.607.903-4 |
|
Dirección de Facturación |
Carlos Wood Nº 480 |
|
Comuna |
Porvenir
|
|
Impuesto |
99932,02 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Wood Nº 480 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
S.P.M. INGENIERIA LTDA. |
|
Razón Social |
S P M INGENIERIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.695.880-8 |
|
Sucursal |
S.P.M. INGENIERIA LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Global | SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE noviembre DEL 2022 | SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE Noviembre DEL 2022 |
$ 525.958,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 525.958
|
$ 525.958
|
|
|
Total Neto
|
$ 525.958
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 99.932
|
|
$ 625.890
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.