Orden de Compra. Nº874750-516-SE22 "Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 874750-20-IN22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 874750-516-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 874750-20-IN22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO ESPECIALIZADO ADJUDICADO DURANTE EL MES DE ENERO Y SE MANTIENE EL CONTRATO VIGENTE DESDE FEBRERO A DICIEMBRE 2023 RAZONES: PROFESIONAL SE CONTRATÓ POR SUBTITULO 21, EMERGENCIA SANITARIA
Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Porvenir
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1234 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480
Comuna Porvenir
Impuesto 267276,293447294
Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCA RAMOS RUZ
Razón Social FRANCISCA RAMOS RUZ
R.U.T. 19.603.907-4
Sucursal FRANCISCA RAMOS RUZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1UnidadSERVICIO ENFERMERIA PARA CATEGORIZACION Y SAMU SERVICIO TOTAL CONTRATADO ENERO A DICIEMBRE 2023 OC POR EL MES DE ENERO 2023 INVITACION ID 874750-20-IN22SERVICIO ENFERMERIA PARA CATEGORIZACION Y SAMU SERVICIO TOTAL CONTRATADO ENERO A DICIEMBRE 2023 OC POR EL MES DE ENERO 2023 INVITACION ID 874750-20-IN22 $ 1.914.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.914.571 $ 1.914.571
Total Neto $ 1.914.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  % $ 267.276
TOTAL OC $ 2.181.847


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.