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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
874750-516-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 874750-20-IN22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE CANCELA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO ESPECIALIZADO ADJUDICADO DURANTE EL MES DE ENERO Y SE MANTIENE EL CONTRATO VIGENTE DESDE FEBRERO A DICIEMBRE 2023
RAZONES: PROFESIONAL SE CONTRATÓ POR SUBTITULO 21, EMERGENCIA SANITARIA |
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Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
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R.U.T. |
61.607.903-4 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Wood Nº 480 |
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Comuna |
Porvenir
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Impuesto |
267276,293447294 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Wood Nº 480 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FRANCISCA RAMOS RUZ |
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Razón Social |
FRANCISCA RAMOS RUZ
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R.U.T. |
19.603.907-4 |
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Sucursal |
FRANCISCA RAMOS RUZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 1 | Unidad | SERVICIO ENFERMERIA PARA CATEGORIZACION Y SAMU
SERVICIO TOTAL CONTRATADO ENERO A DICIEMBRE 2023
OC POR EL MES DE ENERO 2023
INVITACION ID 874750-20-IN22 | SERVICIO ENFERMERIA PARA CATEGORIZACION Y SAMU
SERVICIO TOTAL CONTRATADO ENERO A DICIEMBRE 2023
OC POR EL MES DE ENERO 2023
INVITACION ID 874750-20-IN22 |
$ 1.914.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.914.571
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$ 1.914.571
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Total Neto
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$ 1.914.571
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (12,25%) 12,25 %
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$ 267.276
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$ 2.181.847
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.