Orden de Compra. Nº874750-562-CM19 "2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 874750-562-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Porvenir
Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 93
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Hasta 45 días corridos a contar de la fecha en que la factura fuera aceptada en el SII, según plazo de pago para Sector Salud en Circular N°34/2011 y circular N°11/2014 del Ministerio de Hacienda.
Moneda Dólar Americano
Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480
Comuna Porvenir
Impuesto 35,97
Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA
R.U.T. 76.231.834-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-5-LP14
Tóner5 (1152268 )TONER BROTHER TN-2340 UNIDAD 1174818(1152268) TONER BROTHER TN-2340 UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,75 US$ 37,50 US$ 0,00 US$ 3,75 US$ 187,50 US$ 191,25
Total Neto US$ 191,25
Descuento US$ 1,91
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 35,97
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 225,31


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.