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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
874750-562-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Hasta 45 días corridos a contar de la fecha en que la factura fuera aceptada en el SII, según plazo de pago para Sector Salud en Circular N°34/2011 y circular N°11/2014 del Ministerio de Hacienda. |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias
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R.U.T. |
61.607.903-4 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Wood Nº 480 |
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Comuna |
Porvenir
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Impuesto |
35,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Wood Nº 480 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA
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R.U.T. |
76.231.834-2 |
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103 2239-5-LP14
| Tóner | 5 | | (1152268 )TONER BROTHER TN-2340 UNIDAD 1174818 | (1152268) TONER BROTHER TN-2340 UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,75 |
US$ 37,50
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US$ 0,00
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US$ 3,75
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US$ 187,50
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US$ 191,25
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Total Neto
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US$ 191,25
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Descuento
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US$ 1,91
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 35,97
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 225,31
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.