Orden de Compra. Nº874750-593-SE19 "SUMINISTRO COMBUSTIBLE AÑO 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 874750-593-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2019
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO COMBUSTIBLE AÑO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Porvenir
Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 121
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Hasta 45 días corridos a contar de la fecha en que la factura fuera aceptada, según plazo de pago previsto para Sector Salud en Circular N°34, del 2011 y circular N°11 del 2014 del Ministerio de Hacienda.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FUEGUINA LIMITADA
Razón Social COMERCIAL FUEGUINA LIMITADA
R.U.T. 77.170.030-6
Sucursal COMERCIAL FUEGUINA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina1GlobalSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR DE HOSPITAL DE PORVENIR, MESES ENERO A DICIEMBRE 2020. PAGO MENSUAL RESPALDADO POR CONSUMO REGISTRADO EN GUÍAS DE DESPACHO Y RECEPCIÓN CONFORME DE UNIDAD TÉCNICA.SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR DE HOSPITAL DE PORVENIR, MESES ENERO A DICIEMBRE 2020. PAGO MENSUAL RESPALDADO POR CONSUMO REGISTRADO EN GUÍAS DE DESPACHO Y RECEPCIÓN CONFORME DE UNIDAD TÉCNICA. $ 8.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800.000 $ 8.800.000
Total Neto $ 8.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 8.800.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.