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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
874750-9-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ASCENSORES MES DICIEMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2084-64-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
según plazo de pago previsto para Sector Salud en Circular N°34, del 2011 y circular N°11 del 2014 del Ministerio de Hacienda. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias
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R.U.T. |
61.607.903-4 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Wood Nº 480 |
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Comuna |
Porvenir
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Impuesto |
132620 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Wood Nº 480 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
S.P.M. INGENIERIA LTDA. |
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Razón Social |
S P M INGENIERIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.695.880-8 |
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Sucursal |
S.P.M. INGENIERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad no definida | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores de Hospital de Porvenir, proveniente de convenio
licitación ID 2084-64-LE18. Servicio mes de Diciembre. | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores de Hospital de Porvenir, proveniente de convenio
licitación ID 2084-64-LE18. Servicio mes de Diciembre. |
$ 698.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 698.000
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$ 698.000
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Total Neto
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$ 698.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 132.620
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$ 830.620
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.