Orden de Compra. Nº875-152-CM25 "Implementación de plataforma tecnológica para la gestión documental"
Recuerde que el responsable del pago es AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION EXTRANJERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 875-152-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Implementación de plataforma tecnológica para la gestión documental
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera
Razón Social AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION EXTRANJERA
R.U.T. 60.720.000-9
Dirección de Unidad de Compra Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre 7 P15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 315
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION EXTRANJERA
R.U.T. 60.720.000-9
Dirección de Facturación Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Visualmente SpA
Razón Social DISENO Y DESARROLLO VISUALMENTE SPA
R.U.T. 76.046.871-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Visualmente SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-19-LR23
PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE1 (2234531) PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE(2234531) PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales UF 620,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 620,0000 UF 620,0000
Total Neto UF 620,0000
Descuento UF 12,4000
Cargos UF 0,0000
Exento  0  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 607,6000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.