Orden de Compra. Nº875-243-CM18 "Artículos de aseo "
Recuerde que el responsable del pago es Agencia de Promocion de la inversion extranjera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 875-243-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera
Razón Social Agencia de Promocion de la inversion extranjera
R.U.T. 60.720.000-9
Dirección de Unidad de Compra Ahumada 11 piso 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Agencia de Promocion de la inversion extranjera
R.U.T. 60.720.000-9
Dirección de Facturación Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15
Comuna Santiago
Impuesto 66654
Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico84 (1031802 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS H/DOBLE SUAVE 30 MT 1051933(1031802) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS H/DOBLE SUAVE 30 MT; Código: Z284020; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.392 $ 91.392
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel30 (975219 )TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS 990219(975219) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS; Código: Z215820; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.180 $ 261.180
Total Neto $ 352.572
Descuento $ 1.763
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.654
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 417.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.