|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
875-243-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-11-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mantencion electrica |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Min. Economía - Comité de Inversiones Extranjeras |
|
Razón Social |
Comité de Inversiones Extranjeras
|
|
R.U.T. |
60.720.000-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ahumada 11 piso 12 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comité de Inversiones Extranjeras
|
|
R.U.T. |
60.720.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
64044,06 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LINUXCORP GROUP SPA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD GESTION Y TECNOLOGIA DE INFORMACION SPA
|
|
R.U.T. |
76.132.423-3 |
|
Sucursal |
LINUXCORP GROUP SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111503
| Servicios de mantenimiento de la iluminación | 1 | Unidad | Servicio de mantencion de iluminacion | Servicio de mantencion de iluminacion |
$ 337.074,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 337.074
|
$ 337.074
|
|
|
Total Neto
|
$ 337.074
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 64.044
|
|
$ 401.118
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.