Orden de Compra. Nº875-386-CM19 "500 libreta Moleskine corporativa"
Recuerde que el responsable del pago es Agencia de Promocion de la inversion extranjera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 875-386-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 500 libreta Moleskine corporativa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera
Razón Social Agencia de Promocion de la inversion extranjera
R.U.T. 60.720.000-9
Dirección de Unidad de Compra Ahumada 11 piso 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 662
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Agencia de Promocion de la inversion extranjera
R.U.T. 60.720.000-9
Dirección de Facturación Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15
Comuna Santiago
Impuesto 752406
Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A IMPRESORES S.A.
Razón Social A IMPRESORES S.A.
R.U.T. 96.830.710-k
Sucursal A IMPRESORES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111533
2239-2-LP15
Cuadernillos o formularios para exámenes1 (1223777 )CUADERNILLO - 1249782(1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(40846) ; SERVICIO POR $ 100.000(40) $ 4.040.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040.846 $ 4.040.846
Total Neto $ 4.040.846
Descuento $ 80.817
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 752.406
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.712.435


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.