Orden de Compra. Nº875-64-SE20 "Mantenimiento preventivo nro 2 y reparacion fuga"
Recuerde que el responsable del pago es Agencia de Promocion de la inversion extranjera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 875-64-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-05-2020
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento preventivo nro 2 y reparacion fuga
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 875-9-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera
Razón Social Agencia de Promocion de la inversion extranjera
R.U.T. 60.720.000-9
Dirección de Unidad de Compra Ahumada 11 piso 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 134 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Agencia de Promocion de la inversion extranjera
R.U.T. 60.720.000-9
Dirección de Facturación Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15
Comuna Santiago
Impuesto 87734,21
Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sindec limitada
Razón Social SOLUCIONES E INGENIERIA EN DESARROLLOS ELECTRONICO
R.U.T. 76.089.359-5
Sucursal Sindec limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1Unidad no definida   $ 85.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.910 $ 85.910
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1UnidadValor 13,1 UF (Bimestral) Valor UF 28.457,8 (17-03-2020) Factura N°2388 (17-03-2020)Valor 13,1 UF (Bimestral) Valor UF 28.457,8 (17-03-2020) Factura N°2388 (17-03-2020) $ 375.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.849 $ 375.849
Total Neto $ 461.759
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.734
TOTAL OC $ 549.493


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.